你向客户开100元增值税专用发票,合作方向你开具49元增值税专用发票。
1、登陆 税控发票开票软件;
2、开票系统界面选择“发票管理”,在点击中间的“发票填开”;
3、选择“增值税专用发票”或“增值税普通发票”;
4、在增值税发票开具界面中,首先需要填写:购货方的公司名称、纳税人识别号、公司注册地址和联系方式、开户行和银行账号;然后录入销售商品的名称、型号、数量、单价;接着在底下输入收款人姓名、复核人姓名;确认开票信息无误之后,最后再点击开票系统左上方的“打印”;
5、点击了“打印”之后,就表示这份发票已经成功开具了,剩下的就是需要在发票联和抵扣联上盖上发票专用章。
步骤一,
安装开票系统。根据软件安装说明,完成开票软件的安装。
步骤二,
登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。
步骤三,
登陆系统后进行初始设置:系统初始化→系统参数设置,在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址,并进行测试,若测试未成功检查网络问题。
步骤四,
维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
步骤五,
新购发票的读入。目前购买发票有两个途径:1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
步骤六,
正常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)
步骤七,
若当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
步骤八,
跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)
步骤九,
跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章),公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
(注意:税务政策不断变化,相关开票操作以当地税务机关指导为准)
为进一步加强增值税发票管理,保障全面推开营业税改征增值税试点工作顺利实施,保护纳税人合法权益,营造健康公平的税收环境,现将增值税发票开具有关问题公告如下:
一、自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
二、销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统
抵扣三个点表示收票方收到这样的发票只能抵扣3%的增值税。如果你开100000元发票,再加3000元的税,发票总额就成了103000元。
如果你的含税额是100000元的话,销售额就是100000/1.03=97087.38纳税额为:97087.38元*0.03=2912.62元。1,所谓的“点”就是百分之几的意思,如3个点就是3%,17个点就是17%。
,2,普通发票是不能抵扣进项发票的,但是增值税发票可以抵扣。
3,小规模纳税人开3%的票,则应纳税额=应纳税所得额*3%,应纳税额也就是要交给税局的税额;而应纳税所得额就是含税收入或者是含税额,两者意思是一样的。
根据增值税发票限额开具,有千元版,万元版,十万元版,百万元版。
1、要修改开票员,你必须要以管理员的身份登录系统。
2、打开开票页面后,在菜单栏找到“系统维护”选项。
3、跳转到“系统维护”页面后,找到并点击“用户管理”选项。
4、页面跳转后,在右上角找到并点击“新增”,选择你的角色。
可以根据公司购买的是航天还是百旺的税盘,进入税务网,在下载中心下载。
谢谢邀请。
增值税发票,现在都是从开票盘中开出来的。开票盘有百旺的税控盘和航天公司的金税盘。
开票流程如下:
1、把税金盘接口插入电脑
2、核对系统里跳出来的发票号码是否与纸质发票的号码一致
3、把核对好的纸质发票放入发票打印机
4、打开开票盘的开票界面,录入发票信息
5、核对发票票面信息
6、核对无误后,点击“打印”
已开发票查询主要功能:用来按月或按全年度查询所开的各种发票,并可以连续打印发票。对于增值税专用发票和增值税普通发票,还可以查询打印销货清单。操作步骤:点击“发票管理/已开发票查询”菜单项,弹出“选择发票号码查询”窗口,可以通过左上角的年份和月分下拉按钮来选择要查询的时间,